Всем, здравствуйте. Нам иностранный поставщик оказывает услуги, которые не признаются реализацией на территории РФ, с этой странной есть соглашении о двойном налогообложении. Соответственно при оплате им мы не удерживали НДС.Надо ли нам указывать эти суммы в Разделе 7 декларации по НДС в графе 3 (не знаю насчет графы 4) и соответственно подтверждать документами?